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广东省内(深圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山、汕头、珠海、湛江、江门、肇庆、揭阳、阳江)ISO9001质量管理体系认证、BRC食品安全**标准认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、ISO14001认证,FSC森林管理体系认证、GRS**回收标志认证、ISO22000食品安全管理体系认证、服务体系认证等。

    咨询到位 资料支持-南京FSSC22000认证咨询-食品安全体系认证

    更新时间:2025-05-21   浏览数:48
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:800.00单
    价格:面议
    行业认证服务业 认证种类FSSC22000食品安全体系认证 服务内容FSSC22000食品安全体系认证培训辅导 发货地厦门或深圳 证书有效可查 公司机构正规 审核流程协助推进 价格费用优惠面议 适用标准FSSC22000 V5.1 周期2个月左右 申请材料协助整理 所需资料顾问提供
    1. 目的
    消除管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因,防止其再发生,确保管理体系持续的有效性和符合性。
    2. 适用范围
    适用于公司食品安全管理体系运行过程中的发现的不合格/潜在不合格的改进过程。
    3. 职责
    3.1管代/食安组长负责持续改进工作的组织与协调。
    3.2管代/食品安全小组负责纠正/预防措施实施情况的统计分析。
    3.3各相关责任部门/人配合实施本程序。
    4. 定义
    4.1 纠正措施:为了防止现存的不合格、缺陷等其它不希望的情况的再次发生,消除其原因所采取的措施。
    4.2 预防措施:为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生,消除其原因所采取的措施。
    5. 工作流程
    5.1不合格或潜在不合格的发现与识别
    a. 内审、外审的结果
    b. 数据分析和验证分析结果
    c. 对质量安全目标的测量分析
    d. 过程和服务的监视和测量中发现的产品、服务、基础设施、外协商的重大不合格
    e. 培训效果的评价
    f. 相关人员/部门的改进建议或合理化建议
    g. 管理评审的结果
    h. 纠正/预防措施实施及统计分析结果
    i. 客户投诉/客户满意度调查分析结果
    j. 其他情况,如安全专项检查等
    5.2不合格或潜在不合格的处理
    不合格或潜在不合格一经发现,由发现人/部门建立《纠正/预防措施处理单》,经管代/食品安全小组长审批(审核中发现的由审核组长审批)后,由不合格或潜在不合格的部门主管确认并负责分析原因、制订和执行纠正或预防措施,直到不合格或潜在不合格的原因被消除。后由《纠正预防措施处理单》验证通过后,资料人事行政部保存。
    5.3原因分析、制订措施并执行
    a. 相关责任部门根据收到的《纠正预防措施处理单》,针对不符合/潜在不符合情况深入分析原因,必要时组织相关一起讨论确定原因,分析结果记录于《纠正/预防处理单》原因栏。
    b. 责任部门针对上述确定的原因,制定切实可行的措施,以确保防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生,并记录于《纠正和预防处理报告单》措施栏。
    c. 责任部门根据确定的措施,确定完成日期,并在规定期限内有效实施完成,实施完毕后,反馈给《纠正/预防处理单》编发部门进行验证。
    d. 对于措施的实施引起食品安全管理体系文件更改的情况,依据《文件控制程序》规定实施。
    5.4措施的验证与跟踪
    a. 《纠正预防措施处理单》发出部门对纠正部门措施的实施情况进行跟踪了解实施情况。
    b. 《纠正预防措施处理单》发出部门收到责任部门反馈实施改进完毕的信息后,及时对措施的实施效果进行验证评价,评价结果记录于《纠正预防措施处理单》效果验证栏。
    c.  对于在验证过程中,发现措施无效或未全面实施,由验证部门要求责任部门重新按照5.3的要求处理。
    d.  对于连续两次验证发现同一不符合/潜在不符合的措施无效时,由验证部门报告管代/食品安全小组长依据5.2规定进行处理。
    5.5《纠正预防措施处理单》记录的管理
    a. 《纠正预防措施处理单》关闭后,由食品安全小组负责依据《记录控制程序》有关规定对所有资料进行登记、编号、整理保存归档。
    b. 为消除实际或潜在不合格原因所采取的任何纠正或预防措施,应按问题的重要性及本公司所承受的风险程度相适应,根据实际情况满足公司内外的需要。
    c. 食品安全小组确保所采取预防措施的有关信息提交到管理评审。
    在2001 年,国际标准化组织(ISO)在HACCP 认证基础上,开始为食品行业制定可审核的标准,并于2005 年发布了ISO22000:2005。该标准的目的是为那些需要达到众多不同**食品安全要求的企业,明晰食品安全管理要求。然而由于前提方案内容欠缺,ISO 22000:2005 当时并没有被 GFSI 认可。为了改进内容,一些来自大型跨国企业的对 ISO22000:2005 做出了补充,也就是大家所熟知的公共可用规范(PAS 220:2008)于2008 年生效。
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    1.目的
    本程序规定了消费者(客户)投诉的处理,确保消费者(客户)的利益。
    2.适用范围
    适用于本公司产品的消费者(客户)投诉的处理。
    3.职责
    3.1计划部负责接收消费者的投诉和收集投诉产品的信息,必要时负责回收产品。
    3.2品管部负责调查投诉,及组织计划部和生产部参与对消费者投诉进行评估。
    3.3生产部负责按照评估的结果采取相应的措施,杜绝同类的投诉再发生。
    4.工作程序
    4.1信息收集
    a)计划部以“走访”、“顾客反馈”、“电话问询”、“用户座谈”、“订货会”、“传真”等方式实施顾客沟通。
    b)对于顾客投诉的信息,由业务文员负责记录,填写“客户投诉处理单”,记录:日期、顾客名称、联络方式、投诉内容,要求记录详细、清楚、准确。
    4.2沟通与服务要求
    a)计划部应认真搞好售前服务热情接待顾客,积向顾客推介公司产品品种,介绍产品价格、质量、公司的食品安全方针、质量承诺和质量保证能力以及与**业产品的对比情况。
    b)公司保证提供合格的服务,及时分折、处理产品的质量、技术问题,维护顾客的利益。
    c)计划部主管组织对业务人员进行合同法、服务技能、沟通技巧等的培训,树立顾客满意的综旨,提高服务和沟通技能、技巧。
    4.3顾客投诉的处理
    a)对顾客的投诉和退货的信息,由计划部及时将“客户投诉处理单”传递给品管部、食品安全小组。
    b)品管部根据投诉的内容,进行原因分析和调查,将分析调查的结果填写在“客户投诉处理单”上,提出处理意见或处理方案,并将处理意见或处理方案传递给计划部和相关责任部门,当需由总经理审批时,经总经理审批后传递给计划部和相关责任部门。
    c)计划部根据处理意见或处理方案,及时反馈给顾客。
    d)责任部门对针对处理意见或方案,采取纠正措施。
    e)当处理意见或处理方案涉及产品收回时,由计划部负责通知顾客实施产品收回。
    4.4回收产品的处理
    a)产品回收后,由仓库进行登记,放置在规定的区域隔离,并用显著的标签进行标识。
    b)品管部针对回收的产品进行检验,检查产品质量是否合格,并根据检验的结果提出回收产品的处理意见。
    4.5记录控制
    顾客投诉、服务及其处理意见,由计划部按记录控制程序的要求保存,并提交管理评审会议。
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    1. 库房外的清洁:
    1.1.仓库保管员每日要用扫帚对库房外周边地面进行清扫,并及时将清扫堆积物移入生活垃圾箱;
    1.2.库房外地面环境清扫时,如遇尘土多时可对地面适当洒水除尘;
    1.3.库房外运输道路路面要清扫清洁,无物料洒落物,保持物料运输畅通;
    1.4.对雨后,库房外地面积水要及时进行排出清扫,要保持排物道畅通;
    2. 库房内的清洁:
    2.1.库房内清洁工具:扫帚、拖布、抹布、掸子、簸箕等;
    2.2.仓库办公室每日用拖布擦拭地面,抹布擦室内桌椅柜、擦去门窗及其它设施上的污迹,并清除废弃物;
    3. 库房内的地面清洁:
    3.1.地面局部清洁,每批次收、发物料后,仓库保管员要使用扫帚和用簸箕将垛位周围地面洒落物料收集清理干净;
    3.2.货垛间距之间地面要用扫帚扫除灰尘,并用拖布将库房拖擦干净;
    4. 货架垫板的清洁:
    4.1.货架要用抹布擦拭干净表面的灰尘;
    4.2.货架垫板、货架底部应使用扫帚探扫干净;
    4.3.货架堆码存放的物料包装表面应用掸子掸去灰尘,但不要将标记刮落;
    5. 墙壁的清洁
    5.1.墙壁悬挂标示物灰尘要用掸子或抹布进行清扫;
    5.2.库房内墙壁四角、窗台、顶棚应用扫帚或掸子将蜘蛛网清理干净;
    5.3.换气窗口和窗户应用抹布擦拭干净物印迹;
    6. 器具清洁:
    6.1.照明灯具、管线浮尘要用掸除干净;
    6.2.库房内摆放的消防器材、温湿度计、货位卡应用抹布擦去灰尘;
    6.3.推车、计量磅称要用抹布或扫帚清理表面污迹
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    1. 目的
    为了确公司产品在运输中不受污染,保证质量按时交货。
    2. 适用范围
    适用于本公司对产品运输的控制和管理。
    3. 职责
    3.1、计划部负责货运代理的评估、选择和联系。
    3.2、仓库主管负责对运输车辆的检查和发货。
    4. 操作规程
    4.1运输车辆要求
    4.1.1运输使用前必须经过卫生检查合格和卫生处理;
    4.1.2车厢、车底板必须平坦完好、无破损,周围栏板必须平整牢固;
    4.1.3运输车辆内应干净整洁,无油污、无积尘,不能漏水;
    4.1.4若发现运输车辆不符合要求,仓库保管员有权拒绝收货和发货。
    4.2驾驶员要求
    4.2.1驾驶员必须持证上岗;
    4.2.2坚决不能饮酒后驾驶。
    4.3收货
    4.3.1原辅料进货时由仓库主管向其索取厂检单。
    4.3.2进料时由质检员检查货柜的清洁情况和虫害情况,并填写来料检验记录。
    4.3.3进仓后品管员按照原、辅料来料检验标准规定对关键物料进行抽样并自检或者送检。并将自检情况填写在进货检验记录表。
    4.3.4原辅料的装载平台区以及运输期间的温度应控制在10-30℃。
    4.4发货
    4.4.1由仓管员检查货柜的卫生情况,并填写成品装柜检查记录表。
    4.4.2仓库保管员凭发货单发货,认真核对发货的品名、规格以及数量;认真检查产品包装和客户要求的是否一致和完整;
    4.4.3限制混装,做好产品防护措施;
    4.4.4按要求装成,轻装轻放。禁止拖拉,防止产品和包装的损坏;
    4.4.5产品要堆放整齐,以防运输过程中掉落;
    4.4.6整个装货过程中,仓库主管不得离开;
    4.4.7装完后,清点货物数量。并做好记录台账。
    4.4.8成品的装载平台区以及运输期间的温度应控制在15-32℃。
    一、原料出库
    1.生产部人员根据《生产通知单》领用原料和包装材料。
    2.原料仓管员在核对单据无误后,严格按照《生产通知单》中原料品名、产地,寻找原料,检查“合格证”标识是否完好,检查原料是否在规定的有效期内。
    3.原料仓管员拣料出库,仓管员或由其监督生产部领料人员,按《领料单》中的领用量领料。
    4.原料仓管员和生产领料人员,双方确认数量,在《领料单》上签名后,交接原料。
    5.原料出库后先放置在材料缓冲区内?,除去外包装后由车间用推车拉入车间。
    二、成品出库
    1.成品仓管员根据《出货计划表》中品名、数量,从成品临时堆放区拣货出库。
    2.成品仓管员核对无误后,在《出货计划表》上签名确认。如库存不足发货,则通知计划部销售人员处理。
    3. 成品仓管员核对单据和货物相符,并经过运输人员复核无误后,双方签名确认,交接货物。
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