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广东省内(深圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山、汕头、珠海、湛江、江门、肇庆、揭阳、阳江)ISO9001质量管理体系认证、BRC食品安全**标准认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、ISO14001认证,FSC森林管理体系认证、GRS**回收标志认证、ISO22000食品安全管理体系认证、服务体系认证等。

    西宁FSSC22000认证咨询-咨询到位 审核顺畅

    更新时间:2025-05-19   浏览数:23
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:800.00单
    价格:面议
    行业认证服务业 认证种类FSSC22000食品安全体系认证 服务内容FSSC22000食品安全体系认证培训辅导 发货地厦门或深圳 证书有效可查 公司机构正规 审核流程协助推进 价格费用优惠面议 适用标准FSSC22000 V5.1 周期2个月左右 申请材料协助整理 所需资料顾问提供
    1. 目的
    确保公司采购的产品以及生产的餐食质量符合规定的要求。
    2. 适用范围
    采购的产品以及生产的餐食(含半成品)的监视和测量过程。
    3. 职责
    3.1 营运部负责对餐食质量进行监视和测量
    3.2 相关配合实施本程序
    4. 工作流程
    4.1 产品监视和测量的技术依据:各项原辅料验收标准和餐饮食品标准
    4.2 采购品的监视和测量
    4.2.1采购员与营运部对采购商品按相关的检测规程进行验收,合格的,由仓库负责查验产品的名称、规格/型号、数量、包装情况等与原料采购合同符合后放行入库,否则应标识为不合格。
    4.2.2采购品的验收应填写原料检验记录。原料、辅料、与食品接触材料的验收应要求供方提供生产卫生许可证、检验合格证或化验单、检疫合格证等,作为记录的一部分。
    4.2.3采购原料、辅料、与食品接触材料的验收按《产品检测规范》要求执行
    4.2.4原料、辅料、与食品接触材料不得紧急放行和让步放行。其他采购品紧急放行和让步放行时,应:
    a) 由使用部门填写《紧急放行申请单》,经仓库及品检负责人确认,总经理批准后方可执行。但必须抽取样品封存或送检。
    b) 任何紧急放行的产品必须具备可靠的可追溯性,以便发现问题后能有效地追回。应在放行的产品上或后续的记录上加上“紧急放行”标识。
    c) 在紧急放行的同时,检验员应继续完成该批产品的检验;不合格时应负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。
    4.3工作中产品的监视和测量
    4.3.1 仓管员对与食品接触材料应经常检查,及时发现和处理过期变质的材料;生产人员取用与食品接触材料应与仓管员共同对其进行检查,防止使用过期变质的材料。这种检查包括:包装、标识、外观、气味、质感等。
    4.3.2自检和互检:各工序的操作人员对其工作负责,对自己工作的结果要进行检查。后工序员工对前工序员工的工作进行监督,如:原料加工时,应对挑选效果进行检查;使用器具时,应对其清洁和消毒效果进行检查。
    4.3.3 营运部对过程产品的感官等进行检验。
    4.5  餐食成品的监视和测量记录
    4.5.1 在监视和测量记录中应清楚地表明产品已按规定标准通过了测量和,并指明记录的批准人。
    4.5.2监视和测量记录由食安部保管,当顾客或主管部门需要时,由食品安全小组负责沟通和提供。
    4.5.3 营运部按《产品检测规范》的要求对成品实施检验。
    4.6 让步、特例和不合格品处理
    4.6.1发生让步放行或让步使用时,应由总经理或其授权人批准。对于让步和特例,均必须符合法律法规的要求,而且并不意味着可以不满足顾客的要求。在食品安全方面存在不符合时,包括潜在不安全产品,不得有让步和特例。
    食品安全体系认证(FSSC)22000是为食品制造商创建,并整合了ISO22000:2005食品安全标准及食品安全公共可用规范(PAS)220:2008,它由基于荷兰的基金会为食品安全认证而发展起来并获欧盟食品及饮料产业联盟的支持,FSSC22000已获**食品安全倡议组织的批准并鼓励大力推广实施。
    西宁FSSC22000认证咨询
    1.目的与适用范围
    做好产品放行和发外运输的管理,确保产品出厂和产品运输的安全及卫生。
    2.职责:
    计划部负责本公司产品发外运输的联系,仓库负责外来车辆的安全和卫生的检查。
    3.工作内容:
    3.1产品出货放行
    3.1.1出货合同评审
    接受客户的订单,对其品名、规格、数量、单价、总金额、要求出货日期及包装要求逐一审查。
    3.1.2审核包装产品标签、标识后装车。
    3.1.3核对品管部常规项目检验出具的【产品检测报告】。
    3.1.4按照先出的原则,做好仓库货物的周转,并做好记录,以便追溯。
    3.2出境产品
    3.2.1同时按批量产品,向出入境检验检疫局报检,检验人员到厂按标准抽取样品,检验合
    格后,领取【出境货物换证凭单或出关单】。
    3.2.2 运送货物之集装箱在装货前,要到检验检疫部门做适载检验,合格后方可以装载货物。
    3.2.3当值仓管员签署出货单给办公室及仓库后,货物方可离厂。
    3.2.4 计划部备齐所有出口文件,例如:出口、装箱单、产品品质检验单、出境换证凭
    单、产品包装发运清单等确保产品出口通畅,并做好文件存档。
    3.3发外运输
    3.3.1计划部负责寻找信誉良好的运输公司作为公司的合作者。
    3.3.2 仓库对来公司运货的车辆必须进行卫生和安全检查,并了解该车辆以往所载货物是否有对食品造成卫生和安全的问题,如有问题,则要求车主更换车辆;如无问题,则要求车主对车辆进行卫生和车况的改进工作。
    3.3.3仓库按货物的装卸要求,装卸工必须按要求装卸。
    3.3.4仓库应向运输公司提出货物的运输要求,要求运输公司必须按要求进行运输。
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    1. 目的
    为了保证车辆的完好率,达到安全行驶、产品在运输中不受污染,保证质量按时交货的目的和装/卸货的卫生,产品不受污染。
    2. 适用范围
    适用于本公司对车辆的保养清洁和装/卸货清洁。
    3. 职责
    3.1、质检员负责对来货和装柜的车辆保养清洁状况进行检查和记录。
    3.2、仓库主管负责对装/卸货清洁卫生状况的检查和发货。
    4. 操作规程
    4.1车辆的保养清洁
    4.1.1车队负责本厂车辆的安全清洁工作。仓库负责所有车辆的安全清洁检查。
    4.1.2由质检员检查运输车辆的结构,运输车辆内应干净整洁,无油污、无积尘,无虫害,不能漏水,并填写来料检验记录;
    4.1.3若发现运输车辆不符合要求,仓库保管员有权拒绝收货和发货。
    4.2装/卸货的保养清洁
    4.2.1装/卸货时由仓库主管进行监督,装货要整齐摆放,以防止产品受到挤压,卸货时要用地脚板做垫,将卸下的货整齐摆放上地脚板,离地放置以防虫害,以及有利于仓库卫生清洁。
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    1.目的
    本程序规定了消费者(客户)投诉的处理,确保消费者(客户)的利益。
    2.适用范围
    适用于本公司产品的消费者(客户)投诉的处理。
    3.职责
    3.1计划部负责接收消费者的投诉和收集投诉产品的信息,必要时负责回收产品。
    3.2品管部负责调查投诉,及组织计划部和生产部参与对消费者投诉进行评估。
    3.3生产部负责按照评估的结果采取相应的措施,杜绝同类的投诉再发生。
    4.工作程序
    4.1信息收集
    a)计划部以“走访”、“顾客反馈”、“电话问询”、“用户座谈”、“订货会”、“传真”等方式实施顾客沟通。
    b)对于顾客投诉的信息,由业务文员负责记录,填写“客户投诉处理单”,记录:日期、顾客名称、联络方式、投诉内容,要求记录详细、清楚、准确。
    4.2沟通与服务要求
    a)计划部应认真搞好售前服务热情接待顾客,积向顾客推介公司产品品种,介绍产品价格、质量、公司的食品安全方针、质量承诺和质量保证能力以及与**业产品的对比情况。
    b)公司保证提供合格的服务,及时分折、处理产品的质量、技术问题,维护顾客的利益。
    c)计划部主管组织对业务人员进行合同法、服务技能、沟通技巧等的培训,树立顾客满意的综旨,提高服务和沟通技能、技巧。
    4.3顾客投诉的处理
    a)对顾客的投诉和退货的信息,由计划部及时将“客户投诉处理单”传递给品管部、食品安全小组。
    b)品管部根据投诉的内容,进行原因分析和调查,将分析调查的结果填写在“客户投诉处理单”上,提出处理意见或处理方案,并将处理意见或处理方案传递给计划部和相关责任部门,当需由总经理审批时,经总经理审批后传递给计划部和相关责任部门。
    c)计划部根据处理意见或处理方案,及时反馈给顾客。
    d)责任部门对针对处理意见或方案,采取纠正措施。
    e)当处理意见或处理方案涉及产品收回时,由计划部负责通知顾客实施产品收回。
    4.4回收产品的处理
    a)产品回收后,由仓库进行登记,放置在规定的区域隔离,并用显著的标签进行标识。
    b)品管部针对回收的产品进行检验,检查产品质量是否合格,并根据检验的结果提出回收产品的处理意见。
    4.5记录控制
    顾客投诉、服务及其处理意见,由计划部按记录控制程序的要求保存,并提交管理评审会议。
    一、原料出库
    1.生产部人员根据《生产通知单》领用原料和包装材料。
    2.原料仓管员在核对单据无误后,严格按照《生产通知单》中原料品名、产地,寻找原料,检查“合格证”标识是否完好,检查原料是否在规定的有效期内。
    3.原料仓管员拣料出库,仓管员或由其监督生产部领料人员,按《领料单》中的领用量领料。
    4.原料仓管员和生产领料人员,双方确认数量,在《领料单》上签名后,交接原料。
    5.原料出库后先放置在材料缓冲区内?,除去外包装后由车间用推车拉入车间。
    二、成品出库
    1.成品仓管员根据《出货计划表》中品名、数量,从成品临时堆放区拣货出库。
    2.成品仓管员核对无误后,在《出货计划表》上签名确认。如库存不足发货,则通知计划部销售人员处理。
    3. 成品仓管员核对单据和货物相符,并经过运输人员复核无误后,双方签名确认,交接货物。
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