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    ISO45001认证 南京ISO认证顾问 顾问可信

    更新时间:2025-02-13   浏览数:173
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:9999.00单
    价格:面议
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    Q:公司内各职位职责是否明确?权限分派、沟通和理解是否适宜?各职责间关系是否明确?
    E/S:查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空?权限是否明确?理解是否清晰?
    是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?向管理者报告QEOH的绩效和改进机会?在组织推动以顾客为关注焦点?在策划和实施管理体系变更时保持完整性?
    是否任命管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公开?所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?
    产品和服务要求的变更
    产品和服务要求发生变更时,应按原评审程序的规定,对变更内容评审,并将评审结果以会议记录或通知单或联络书等形式通知相关部门,以确保相关文件得到修改,相关人员获悉已变更的要求。评审后,要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。
    产品和服务的设计开发
    为确保发设备检修和技术服务持续满足顾客的要求,需对检修和技术服务方案的编制过程实施控制,内容如下:
    设计和开发策划
    在确定设计阶段及管理措施时,应考虑:
    1) 产品的性质、持续时间和复杂程度
    2) 所需过程阶段、包括适当的设计评审
    3) 所需的设计验证和确认活动;
    4) 设计过程所涉及的职责和权限;
    5) 产品务设计所需的内外部资源;
    6) 对参与设计过程中人员接口关系实施管理的需求;
    7) 顾客是否需要参与设计过程;
    8) 产品设计完成后续需提供的支持;
    9) 顾客期望设计过程的管理水平;
    10) 设计过程所需的文件化的信息。
    南京ISO认证顾问
    1.  目的
    对信息安全管理体系所要求的文件进行控制,确保可获得适用文件的有效版本。
    2.  适用范围
    本程序适用于公司各部门的信息安全管理体系有关的文件和资料控制和管理。
    3.  职责
    3.1  负责本程序文件的编制、更改、实施和控制管理;负责外来文件(国家、地方、上级和顾客与信息安全有关的文件和资料)的识别控制和管理。
    3.2  负责ISMS-1001《信息安全管理手册》的编制、发放、更改和控制管理,负责各程序文件编制工作的、印制、发放、更改和控制管理。
    3.3  负责编制规范、标准和标准图等有效版本控制清单,下发到相关部门和单位,并组织对作废版本进行识别;负责重大技术项目施工组织设计编制工作;参与竣工的审核验收工作。
    3.4  负责组织项目工程竣工资料的审核验收;参与重*程项目施工组织设计编制工作。
    3.5  负责收集国家颁布的信息安全方面的法律法规并进行有效的控制和管理。
    3.6各负责本部门所管辖的业务和相关的外来文件;以及内部文件资料的识别、控制与管理。
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    合规性评价
    建立《合规性义务及评价管理程序》,每年一次由项目部环境和职业健康安全合规性及法律法规和其他要求的履行情况进行评价,形成【合规性评价报告】,当不符合要求时,需要采取相应的措施,同时需将评价结果作为知识给予分享。
    内部审核
    建立《内部审核程序》,有计划地通过内审来衡量本公司的质量环境安全管理体系是否符合公司自身的其质量环境职业健康安全管理体系要求、标准要求、文件、顾客及法律法规要求;是否有效地实施和保持。
    1内审策划
    管理者代表负责内审方案的策划、建立和实施,内审方案应包括审核的频次、方法、职责、审核策划的要求和报告审核,审核方案应考虑有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往审核的结果。
    任命适宜的人员实施内审。审核计划(包括时间)应基于被审核活动和区域的状况,重要性及以往审核的结果,规定审核目的,范围,频次和方法。进行内部审核的人员应经过相应的培训并合格,且应立于被审核部门。
    2内审实施
    审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核,将审核发现形成记录,就不合格发出不符合报告,并由组长对本公司管理体系的符合性和有效性作出总体评价,审核的基本情况、发现及总体评价均应作为内审报告中的内容。审核报告应交管理者代表审核,并提交管理评审。
    3纠正措施及其跟踪、验证
    针对审核中发现的不合格,责任部门应分析原因、制定并实施相应的纠正措施,其完成情况由审核组负责跟踪、验证。
    公司保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。
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    D=L×E×C   用列表法计算
    “不可接受”程度和D=L×E×C≥160分的属重大危险源。
    下列情况不可接受,直接确定为重大危险源:
    不符合职业安全健康相关法律法规及标准。
    相关方有合理抱怨或要求的。
    曾经发生过事故,仍无合理控制措施。
    直接观察到可能导致危险的安全事故隐患,且无适当控制措施。
    各部门根据上述标准,进行评价,将结果填写《重大危险源清单》中,行政人事部进行汇总审核,建立全公司《重大危险源清单》,经管理者代表批准后下发。
    危险源、重大危险源的更新
    行政人事部每年应组织进行至少一次职业安全健康危害和重大危险源辨识和风险评价,参与辨识和风险评价的主要人员应接受过培训。施工场所发生变化时也应进行职业安全、健康危害辨识评价。
    当公司某项活动发生可能造成危害的变化时,由涉及部门在一周内按本程序4.1要求进行辩识,修订本部门的《危险源辨识、评价清单》,报行政人事部。
    行政人事部应在接到报表一周内更新“重大危险源清单”,经审核确认后报管理者代表批准确认。
    当法律、法规及其他要求发生变化,或相关方提出合理要求时,行政人事部应及时重新辨识和评价与之相关的危险源。
    行政人事部负责保存危险源辨识和风险评价的相关记录,并保持记录的更新。
    相关文件
    GB/T13816-92《生产过程危险和危险源分类与代码》
    GB6441-86《企业伤亡事故分类》
    《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
    本企业环境管理体系运行达到:
    a. 体系能保证实现组织的环境、安全方针和目标指标;
    b. 对体系评价出的重要环境、安全因素能实施有效控制;
    c. 通过体系的监测测量、不符合纠正与预防、内审和管理评审等要素的实
    施,组织的体系形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的机制;
    d.员工通过体系的建立和实施提高了环境保护、职业健康意识,并能够自觉地遵守与本岗位有关的程序或作业书的规定。
    综上情况,说明本企业环境/职业健康安全管理体系已保持了持续的有效性和适宜性
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