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广东省内(深圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山、汕头、珠海、湛江、江门、肇庆、揭阳、阳江)ISO9001质量管理体系认证、BRC食品安全**标准认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、ISO14001认证,FSC森林管理体系认证、GRS**回收标志认证、ISO22000食品安全管理体系认证、服务体系认证等。

    ISO9000认证-资料协助 一站服务

    更新时间:2025-05-18   浏览数:164
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:9999.00单
    价格:¥26800.00 元/单 起
    地区深圳 业务范围质量管理体系认证 ISO9001认证顾问ISO9001质量管理体系建立辅导 ISO9001认证辅导顾问现场协助 证书有效可查 公司机构正规 审核流程协助推进 * 价格费用优惠面议 适用标准ISO9001:2015 周期1个月左右 ISO9001认证咨询ISO9001质量管理体系内审员培训 申请材料顾问协助 所需资料咨询整理
    1贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。
    2对本部门质量分目标的实现负责。
    3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。
    4负责生产计划的安排和实施,具有生产计划调度、生产的全面管理的权限,对生产任务完成和产品质量负责。
    5 及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。
    6 员工依照工艺及有关规定,保质保量按时完成生产任务。
    7 负责工艺装备的使用和管理。
    8 负责生产设备的维护保养。
    9 按照质量管理体系文件规定,实施生产过程控制,保证生产安全和清洁符合生产要求。
    10做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作,不接受、不生产、不传递不合格,使生产各过程处于受控状态。
    11 做好产品标识,严格区分合格品和不合格品,保证产品的可追溯性。
    12积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。
    13 做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。
    14及时处理日常生产衔接中出现的问题,不断改进制造过程。
    15搞好文明生产,调动全体职工的积极性,提高经济效益。
    16负责检验和不合格品的归口管理,按照标准、产品图纸和工艺,负责对原材料、外购件、半成品质量检验工作。对不合格产品负责。
    17负责对检测装置进行维护保养,并按规定送有的部门校验,确保检测设备能够符合国家标准要求,负责测量系统分析。
    18 负责数据分析的归口管理,不合格**计划安排。
    19负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。
    20负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。
    21负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。
    22负责实验室的管理工作。
    23参与对供方的评价,QC小组等质量活动。
    24负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验状态的标识工作。
    25负责组织召开质量例会。
    1 目的
    对产品实现的必须的过程进行测量和,以确保满足顾客的要求;对产品特性进行测量和,以验证产品要求得到满足;收集和分析适当的数据,以确定质量体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。
    2 适用范围
    本程序适用于产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认;对产品和服务过程、顾客满意进行测量和;对测量和活动以及其他相关来源的数据分析的控制。
    3 职责
    3.1 业务部负责顾客满意信息进行获取、监视和评审;
    3.2 品管部
    a) 负责对产品和服务过程的监视和测量;对测量和的结果进行评审和放行;
    b) 负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理;
    c) 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
    3.2 生产部负责生产和服务提供过程中的自检。
    3.3 各部门负责各自相关的数据收集、选用。
    ISO9000认证
    获证组织有以下情形之一的,认证机构应在调查核实后的5个工作日内暂停其认证证书。
    (1)质量管理体系持续或严重不满足认证要求,包括对质量管理体系运行有效性要求的。
    (2)不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。
    (3)被有关执法部门责令停业整顿的。
    (4)被地方认证部门发现体系运行存在问题,需要暂停证书的。
    (5)持有的行政许可、资质证书、强制性认证证书等过期失效,重新提交的申请已被受理但尚未换证的。
    (6)主动请求暂停的。
    (7)其他应当暂停认证证书的。
    ISO9000认证
    其他基础设施管理
    根据实际情况,由生产部提出《基础设施维护计划》包括厂房维修、水、电等设施维修改造等,经总经理批准后实施维护。生产部进行验收。
    公司办公用电脑、复印机、打印机、传真机、电话等设施由采购部与维修部联系送维修部或要求维修人员上门维修,维修后由这些设施的使用者验收。
    1目的
    为提高员工的工作效率和积性,确立、保持管理服务所需的环境和各种条件,对工作场所的环境进行控制,特制定本程序。
    2适用范围
    本程序运用于本公司各部门的工作环境的管理和控制。
    3术语和定义
    3.1本程序引用ISO9000中的术语和定义。
    3.2本程序引用公司《质量手册》中术语和定义。
    3.3硬环境:指工作场所及其周围的物理环境,如办公室、工作区域的温度、振动、噪声、光线、污染、空气流通、环境设备的布置及卫生,以及工作区域的道路、草坪、花木及整体环境。
    3.4软环境:指工作场所的人文环境。如企业文化、行为规范、礼貌用语、着装、工作方法、生产安全、工作气氛、文明礼仪、工作舒适度等。
    3.5环境设施:指为满足环境条件所需的设施,如空调机、灯光、标牌设施等。
    ISO9000认证
    相关方期望或要求管理
    1 相关方期望或要求识别与评估:
    相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
    a) 管理者代表:所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。
    b) 采购部:外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。
    c) 业务部:顾客、竞争对手或社会团体。
    d) 管理部:员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
    2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上,提交管理者代表进行汇总整理。
    3相关方期望或要求监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
    4各部门在获得内外部环境要素信息变化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
    每次管理评审前,管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料,并提交管理评审。
    1. 目的
    公司应采取措施,对已发现的不合格,采取适当的措施防止不合格的再次发生。公司应确定措施,防止不合格的再次发生。
    2. 范围
    适用于纠正措施的制定,实施和验证。
    3. 术语

    4. 职责
    4.1生产部负责在出现质量问题有必要时填写《不良品记录表》,并跟踪验证。
    4.2  当内部质量体系审核出现不符合项时,由审核员发出《不良品记录表》,并进行跟踪验证。
    4.3 生产部、生产部负责组织责任部门制定纠正措施,并进行跟踪验证。
    4.4 各部门负责实施相应的纠正措施,并进行跟踪验证。
    4.5 信息专员在纠正改进措施的实施过程中起监督协调作用。
    5. 工作程序
    5.1  采取纠正措施的时机
    a. 同一供方同一种产品(服务),连续两批(次)严重不合格;
    b. 过程、产品出现重大质量问题或**出公司规定值时;
    c. 顾客投诉时;
    d. 内部质量体系审核出现不符合项时;
    e. 管理评审出现不符合项时;
    f. 其他不符合质量方针、目标或质量体系文件要求的情况时。
    5.2 采取纠正措施的方式、方法
    5.2.1 当出现5.1a情况:由管理部采购人员根据生产部提供的《不合格品处置记录》传达给供方,要求十个工作日内分析原因,确定纠正措施传回,由生产部对下一批进货进行质量跟踪,若无明显改进时,由管理部撤消供方。
    5.2.2 当出现5.1b情况,由发现异常部门(人员)填写《不良品记录表》中“不合格事实”栏并配合相关部门或人员分析原因,确定责任部门,由责任部门在不合格品处置记录中对应栏内填写纠正措施并执行。生产部负责跟踪验证。
    5.2.3当出现5.1c情况时,生产部填《不良品记录表》中“不合格事实”栏,并组织责任部门分析原因,制定落实纠正措施并将结果返回到顾客手中,反应时间不能**过。必要时汇报给总经理。
    5.2.4当出现5.1d情况下,由审核组审核员填写《不合格品处置记录》中“不合格事实”栏,由责任部门定出纠正措施,审核员确认后负责跟踪验证,详见《内部审核程序》。
    5.2.5 当出现5.1e和f情况时,由生产部填写《不良品记录表》中“不合格事实”及“原因分析”栏,定出责任部门,由责任部门填写纠正措施并实施。生产部进行跟踪验证。
    5.3 内、外任何部门或个人向本公司传递产品潜在不合格信息时,由生产部、生产部召开有关部门分析研究专题会,确认潜在不合格事实后,确定相关责任和解决部门,由生产部、生产部填《不良品记录表》,制定预防措施,由责任部门实施,生产部、热流道技术部、模具部负责验证和记录效果。
    5.3.1 在纠正措施的实施过程中,总经理负责协助调配必要的资源,协助原因分析或确定责任部门,并对实施的过程进行监督,对措施逾期未能完成的,组织进行原因分析、再次明确责任部门和完成期限。
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