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证书有效可靠
公司机构正规
审核流程协助推进
信息部是内部审核的责任部门,编制了《内部审核控制程序》,以规定:
a) 策划和实施审核、报告审核结果、保存相关记录的职责和要求;
b) 审核的准则、范围、频次和方法。
信息部应策划、制定审核方案,充分考虑拟审核的过程与区域的状况和重要性、以往审核的结果。
信息部按策划的周期组织实施内部审核,以确定两化融合管理体系是否:
a) 符合企业对两化融合管理工作的安排以及本规范的要求;
b) 得到有效实施和保持。
应保持审核及其结果的记录。
审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性(不应审核自己的工作)。审核员应具备审核所需的专业能力,必要时,可借助内外部技术*的帮助。
对于审核发现的不符合,应及时采取必要的纠正措施。
内部审核结果应形成并提交正式报告,并作为管理评审的输入。

信息部负责按照GB/T 23020-2013的相关要求,按每年一次,适宜时在体系策划(5.6)和两化融合实施过程策划(7.2)前,开展两化融合管理体系的整体性评估,评估应覆盖两化融合相关的部门和岗位。
可直接采用中国两化融合咨询服务平台的自评估指标体系,并借助平台进行自评估。了解自身总体及各项关键指标与行业参与者和平均水平的对比情况等信息,明确持续改进的重点和方向。应对照之前的自评估结果,评价两化融合绩效。
为确保评估的有效性,信息部实施自评估之前需认真研究自评估问卷的指标内涵,对于之前没有统计或提取过的数据,必须在统计并获得手资料后再填报。
信息部应责成相关主责部门依据整体性评估结果,采用适宜的方法对以下问题进行分析、诊断,并确保找出原因:
a) 两化融合实施过程没有形成预期的信息化环境下的新型能力;
b) 所形成的信息化环境下的新型能力不符合可持续竞争优势获取的要求。
具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。
评估的结果应报告相关部门和公司层,并利用评估的结果为两化融合目标的设定提供依据。评估的结果应作为管理评审的输入。

a.根据销售计划编制生产计划,按仓库库存量要求负责生产缺料的请购。负责产品生产过程中的计划、组织、调度,指导车间进行生产及实施文明生产管理,确保交付。
b.执行委外产品采购活动。就进货检验中发现的委外不合格品信息进行传递至责任供方,与其进行沟通,并跟踪不合格品的处置(验退、仓退)。
c.参与采购部组织的供方评核。
d.仓库负责实施采购产品和委外产品的出入库、验退和仓退手续。
e.仓库负责物料保管、标识、防护和可追溯性的控制。
f.在品保中心的组织处理决策下,实施售后服务,《用户服务单》填写完整并内部传递。
g.负责本部门接收的管理类文件、技术类文件的日常管理工作。
h.与本部门工作有关的两化融合目标、职责与协调沟通、仓储物流设备设施、信息资源、信息安全、运行维护、数据开发利用、动态调整、改进等工作。

a.按规定的设计开发流程要求对新产品设计开发、老产品改进过程控制,相关输入、输出、评审、验证等资料齐全,要求的记录完整并保存。
b.设计更改执行评审要求,如产品变更涉及的设计零部件更改报废、工装夹具变更、检测方法变更等需进行综合评审,同时保留相关资料、记录。
c.负责生产所需要的产品图纸、设计文件、制造质量控制计划(工艺文件)等完整、正确。
d.提供正确、完整的采购产品、委外产品所需的有效采购信息。
e.负责相关涉及产品技术、工艺的原因分析及相应措施的制订与实施。在品保中心的组织下,提供客诉现场不合格处置技术支持。必要时,到现场见证并处置不合格。
f.参与采购部组织的供方评核。
g.负责技术类文件的归口管理。负责本部门接收的管理类文件、技术类文件的日常管理工作。
f.与本部门工作有关的两化融合目标、职责与协调沟通、信息资源、信息安全、运行维护、数据开发利用、动态调整、改进等工作。
“两化融合"是近年来制造行业的热词,今天就普及一下,两化融合是指工业化和信息化深度融合,集中精力发展研发、设计、销售、管理等高附加值产业链环节,实现产业环节的集聚和产业的快速增长。中国两化融合贯标认证,使企业发展的路径是“互联网+”、智能制造、绿色制造达到中国2025制造。两化融合是国家战略性部署!
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