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适用标准国标
周期4个月以上
证书有效可靠
公司机构正规
审核流程协助推进
a.技术部在新产品设计开发阶段输出的“检验设计”。负责按产品技术工艺文件要求策划产品监视和测量各阶段检测技术方案,输出相关检验技术方案及检验指导文件,以及必要的检测器具。
b.负责新产品设计开发过程零部件、验证样机、确认样机(小批量试制品)的符合性验证,提交《首件确认报告》。
c.负责按检验技术方案及检验指导文件要求,严格执行采购产品的进货检验、过程产品的过程检验(包括完工检验)和成品检验,并作好检验记录。
d.各检验员负责对检验依据文件对进货检验、过程检验、终检验中发现的不合格品判定和标识,在《不合格品处置单》中对不合格品事实的描述清楚;经理负责组织并参与对不合格品处置方案的评审;检验员负责在规定时间内对不合格品处置确认。
e.计量室负责对检测装置(含计量器具、仪器仪表)实施有效管理,包括申购审批、验证、领用、周检、日常监督巡检、报废申请工作,确保生产现场检测装置有效,满足预期使用要求,检测数据准确、可靠。
f.品保部负责产品质量信息数据的统计、分析以及处理工作,按统计数据策划产品质量改进方向,组织改进方案,落实改进要求并监督验证。
g.品管部负责对内外部产品质量投诉处理,负责投诉信息的收集、确认、调查、分析、组织监督责任部门原因分析,汇总确认纠正预防措施并回复客户,组织相关部门对整改效果的验证。负责组织客户处产品售后服务实施,并提供检测技术支持。
h.品管部组织供应商产品质量改进活动,依据来料、过程及客诉不合格,责成责任供应商采取预防、纠正措施并跟踪验证。
i.负责产品质量改进之检测技术问题、检验实施问题的纠正预防措施制定及实施。
j.按策划的产品质量提升计划定期组织相关部门开展产品、零部件质量及过程控制审核。
k.参与采购部组织的供方评核工作。
l.负责本部门接收的管理类文件、技术类文件的日常管理工作。
m.与本部门工作有关的两化融合目标、职责与协调沟通、信息资源、信息安全、运行维护、数据开发利用、动态调整、改进等工作。
项目组应制定业务流程与组织结构优化方案,并确保:
a) 明确业务流程与组织结构优化的实施主体及相关方的责任和权限;
b) 业务流程与组织结构优化的需求得到有效安排和沟通;
c) 按照规定的程序确认和批准优化方案,包括得到相关技术主管部门和的确认。
实施与执行
项目组应规范管理业务流程与组织结构优化方案的实施与执行过程。在保证总体利益的前提下,确保:
a) 兼顾相关部门和岗位的利益;
b) 与相关方进行充分沟通,达成共识。
两化融合项目组及参与部门应保持实施与执行的记录。
监督与控制
项目组应在受控条件下进行业务流程与组织结构优化。受控条件应包括但不限于:
a) 确保获得优化过程中的动态信息;
b) 制定应对措施,确保优化过程中的冲突和风险得到有效预防和处理。
项目组及参与优化的主责部门应采取例会等适当的方式,掌握执行进度、变更、相关方反馈等动态信息,确保按优化方案设定的关键节点协调、有序地推进业务流程与组织结构优化。
项目组应保持监督与控制的记录。
本公司按过程方法建立和保持文件化的两化融合管理体系。体系文件结构包括:
a) 两化融合方针、目标;
b) 两化融合管理体系手册;
c) 两化融合管理体系程序文件、制度、规定、办法、作业指导书、标准等;
d) 两化融合管理体系记录。
公司应根据所使用的方法、所需要的技能、所进行的培训及所要求的管理力度,确定上述文件的详细程度。其中,对于两化融合过程的策划、运行和控制应有途径和方法,是否编制文件取决于是否能够确保这些过程的有效。若公司通过交流或培训,可使员工和其他相关方了解应达到的要求,则可以某一程序不形成文件。
两化融合管理体系手册是公司两化融合管理体系的纲领性文件,明确了:
(1)两化融合管理体系的范围和边界(详见本手册4.1);
(2)两化融合管理体系的方针;
(3)两化融合管理体系的过程及其相互作用,以及相关文件的查询途径。本手册通过识别两化融合所需的过程,采用过程方法对本公司“管理职责”,“基础**”、“实施过程”、“评测与改进”四大过程进行管理,并在第5、6、7、8章节中对其进行具体描述,也包括形成每一个大过程所需的各个小过程之间的顺序和相互作用之间的描述。各章节均明确了相关文件的查询途径。
(4)标准所要求的文件,及为确保对两化融合过程进行有效策划、运行和控制所需的文件,详见附件1“体系文件清单”。
各部门应根据已识别的过程的复杂性及重要性建立相应的文件化的程序和作业指导书等以确保两化融合相关的目标得以实现。文件化的程序和作业指导书等应和过程的实际运作保持一致。
文件的体现形式可以是纸张, 也可以采用任何形式或类型的媒介。
信息部是内部审核的责任部门,编制了《内部审核控制程序》,以规定:
a) 策划和实施审核、报告审核结果、保存相关记录的职责和要求;
b) 审核的准则、范围、频次和方法。
信息部应策划、制定审核方案,充分考虑拟审核的过程与区域的状况和重要性、以往审核的结果。
信息部按策划的周期组织实施内部审核,以确定两化融合管理体系是否:
a) 符合企业对两化融合管理工作的安排以及本规范的要求;
b) 得到有效实施和保持。
应保持审核及其结果的记录。
审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性(不应审核自己的工作)。审核员应具备审核所需的专业能力,必要时,可借助内外部技术*的帮助。
对于审核发现的不符合,应及时采取必要的纠正措施。
内部审核结果应形成并提交正式报告,并作为管理评审的输入。
“两化融合"是近年来制造行业的热词,今天就普及一下,两化融合是指工业化和信息化深度融合,集中精力发展研发、设计、销售、管理等高附加值产业链环节,实现产业环节的集聚和产业的快速增长。中国两化融合贯标认证,使企业发展的路径是“互联网+”、智能制造、绿色制造达到中国2025制造。两化融合是国家战略性部署!
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