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    广州HACCP认证辅导申请流程

    更新时间:2024-05-11   浏览数:164
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:9999.00个
    价格:¥28000.00 元/个 起
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    基础设施的提供:
    管理者根据生产的需要,确定并提供了足够的基础设施,包括:
    a) 必要的生产设备和检测设备;
    b) 足够生产和储存的场所;
    c) 必要的支持,如运输、通讯等。
    基础设施的采购:
    有需求,欲申购设备时,按《采购控制程序》要求进行,后需经总经理批准。
    基础设施的管理:
    3.1基础设施管理部门应对设备进行编号并进行记录。
    3.2生产部及实验室将生产设备资料记录入《生产设备台帐》、《监测设备台帐》;
    3.3生产部及实验室为设备建立《设备维修保养计划》。
    3.4基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。必要时,使用部门主管制订相应的设备操作和保养指导书,以指导设备的正确使用和维护。
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    4.1采购产品的质量要求、分类及供方的分类
    4.1.1质量技术部根据采购产品对产品质量和食品安全影响的程度对采购产品进行分类,并制定《采购物资技术标准》。采购产品和供方的分类如下:
    A类供方—— 原辅料的供方。
    B类供方—— 工器具、清洁剂、消毒剂等的供方。
    C类供方—— 采购量小的其他产品(服装、鞋帽及其他用品)。
    4.2供方的选择与评价
    4.2.1 A类、B类供方由相应采购部门负责对供方进行调查,填写《供方调查表》。
    A类和B类供方要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面:
    a) 营业执照及相关的许可证,如卫生证等;
    b) 主要产品类型以及产能、;
    c) 人员、技术、设备设施的现状;经营历史和市场信誉、企业形象等。
    d) 综合管理体系认证证书(必要时或顾客有需求时);
    e) 其他资格能力证明;
    f) 样品。
    4.2.2 供方资料收集齐全后,由采购负责人组织有关部门(如采购部、质量技术部)等进行评价,评价结果填入《供方评定记录》,经采购部门负责人审核,总经理或其授权人批准后成为合格供方。
    评价方式可以采用以下一种或多种方法进行:
    a)对供方的相关经验进行评价;
    b)对供方的产品质量、价格、交货情况及品质处理情况进行评审;
    c)对供方管理体系进行审核验证其按要求提供所需产品的能力;
    d)调查供方的顾客满意度;
    e)调查供方的财务状况、服务和支持能力。
    4.2.3选择供方的基本原则
    a) 供方须是所供应产品的生产商户(基地)或其*的代理商。
    b) 供方须提供一定时限的合理的保持服务,并有能力提供保证。
    c) 对长期一直品质良好,交货期稳定准时,信誉良好,服务优良的供方,**选择。
    d) 在相同条件下,**选择获得ISO9001、HACCP、ISO14000认证的供方。
    e) 选择3家以上的相同采购对象的供方,对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。
    f) 提供必要的售后服务,大型系统解决方案应提供上门安装调试、培训等服务,否则应有相关的等价补偿包括退换货等。
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    1 产品监视和测量的技术依据:各项原辅料验收标准和产品标准
    2 采购品的监视和测量
    2.1采购员与质量技术部对采购商品按相关的检测规程进行验收,合格的,由仓库负责查验产品的名称、规格/型号、数量、包装情况等与原料采购合同符合后放行入库,否则应标识为不合格。
    2.2采购品的验收应填写原料检验记录。原料、辅料、与食品接触材料的验收应要求供方提供生产卫生许可证、检验合格证或化验单、检疫合格证等,作为记录的一部分。
    2.3采购原料、辅料、与食品接触材料的验收按《产品检测规范》要求执行
    2.4原料、辅料、与食品接触材料不得紧急放行和让步放行。其他采购品紧急放行和让步放行时,应:
    a) 由使用部门填写《紧急放行申请单》,经仓库及品检负责人确认,总经理批准后方可执行。但必须抽取样品封存或送检。
    b) 任何紧急放行的产品必须具备可靠的可追溯性,以便发现问题后能有效地追回。应在放行的产品上或后续的记录上加上“紧急放行”标识。
    c) 在紧急放行的同时,检验员应继续完成该批产品的检验;不合格时应负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。
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    1 管代/食品安全小组长
    确定审核组成员及审核组长,批准内审计划。
    评审审核结果,并向总经理汇报审查中发现的主要问题,包括任何改进的机会及变更的需要。
    审批纠正措施产品,监督各部门实行纠正措施。
    2 办公室制定年度内审计划,并协助内审小组组织开展内审工作,整理、保存内审记录。
    3 各部门:配合内审工作的实施,纠正内审发现的不合格。
    4 审核组长
    a)负责审核各阶段的工作。
    b)制定审核计划及检查表,明确内审员分工。
    c)编写审核报告。
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