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    湛江HACCP认证辅导 ISO22000认证申请流程

    更新时间:2025-03-09   浏览数:137
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:9999.00个
    价格:¥28000.00 元/个 起
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    基础设施的提供:
    管理者根据生产的需要,确定并提供了足够的基础设施,包括:
    a) 必要的生产设备和检测设备;
    b) 足够生产和储存的场所;
    c) 必要的支持,如运输、通讯等。
    基础设施的采购:
    有需求,欲申购设备时,按《采购控制程序》要求进行,后需经总经理批准。
    基础设施的管理:
    3.1基础设施管理部门应对设备进行编号并进行记录。
    3.2生产部及实验室将生产设备资料记录入《生产设备台帐》、《监测设备台帐》;
    3.3生产部及实验室为设备建立《设备维修保养计划》。
    3.4基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。必要时,使用部门主管制订相应的设备操作和保养指导书,以指导设备的正确使用和维护。
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    4.1采购产品的质量要求、分类及供方的分类
    4.1.1质量技术部根据采购产品对产品质量和食品安全影响的程度对采购产品进行分类,并制定《采购物资技术标准》。采购产品和供方的分类如下:
    A类供方—— 原辅料的供方。
    B类供方—— 工器具、清洁剂、消毒剂等的供方。
    C类供方—— 采购量小的其他产品(服装、鞋帽及其他用品)。
    4.2供方的选择与评价
    4.2.1 A类、B类供方由相应采购部门负责对供方进行调查,填写《供方调查表》。
    A类和B类供方要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面:
    a) 营业执照及相关的许可证,如卫生证等;
    b) 主要产品类型以及产能、;
    c) 人员、技术、设备设施的现状;经营历史和市场信誉、企业形象等。
    d) 综合管理体系认证证书(必要时或顾客有需求时);
    e) 其他资格能力证明;
    f) 样品。
    4.2.2 供方资料收集齐全后,由采购负责人组织有关部门(如采购部、质量技术部)等进行评价,评价结果填入《供方评定记录》,经采购部门负责人审核,总经理或其授权人批准后成为合格供方。
    评价方式可以采用以下一种或多种方法进行:
    a)对供方的相关经验进行评价;
    b)对供方的产品质量、价格、交货情况及品质处理情况进行评审;
    c)对供方管理体系进行审核验证其按要求提供所需产品的能力;
    d)调查供方的顾客满意度;
    e)调查供方的财务状况、服务和支持能力。
    4.2.3选择供方的基本原则
    a) 供方须是所供应产品的生产商户(基地)或其*的代理商。
    b) 供方须提供一定时限的合理的保持服务,并有能力提供保证。
    c) 对长期一直品质良好,交货期稳定准时,信誉良好,服务优良的供方,**选择。
    d) 在相同条件下,**选择获得ISO9001、HACCP、ISO14000认证的供方。
    e) 选择3家以上的相同采购对象的供方,对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。
    f) 提供必要的售后服务,大型系统解决方案应提供上门安装调试、培训等服务,否则应有相关的等价补偿包括退换货等。
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    内审实施
    1会议
    会议由审核组长主持,向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及公司、内审组全体。
    2现场审核
    c)内审组根据《内部审核检查表》、《内部审核实施计划》对自己负责的受审区域进行客观公正审核,控制审核进度,同时将审核情况记录于《内部审核检查表》中。
    d)受审单位应协助内审员工作,提供必需的资料。
    e)当天内审结束后,由审核组长组织召开内审组会议,了解当天内审情况,核查不合格项,处理当天审核过程中的异常情况,指导内审组第二天的审核工作。
    f)内审员在审核时,要保持公正而又客观的审核态度,相信自己的抽样。
    g)一般情况,严禁偏离审核计划及审核检查表,对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表,必须征求审核组长的意见,由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。
    3审核总结
    a)现场审核结束,审核组长组织召开内审小组会议,综合全面分析内审情况。
    b)确定不合格项和建立《纠正预防措施处理单》。
    4末次会议
    a)末次会议由审核组长主持,向与会人员重申审核目的、范围、依据等。
    b)各内审员报告各自审核发现——宣布《纠正和预防处理单》,由受审区域负责人确认。
    c)审核组长报告本次内审情况,公司做总结性的发言。
    d)与各受审部门讨论本次内审情况,交流意见。
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    1 目的
    确保HACCP计划持续改进的适宜性、充分性和有效性,以及提供置信水平。
    2 范围
    公司HACCP计划的所有策划和活动均适用。
    3 职责
    3.1 HACCP小组负责HACCP计划的确认与HACCP体系的验证
    3.2 质量技术部负责CCP点的验证、监控、纠偏记录的审核与针对性的抽样
    4 程序
    4.1 确认,HACCP小组负责对新制订的HACCP计划及其所有要求,如产品说明、工艺流程图、危害分析、CCP的确定,关键限值(CL)及、纠偏措施等以及HACCP验证方案合理性等;
    验证采取:
    基本的科学原则的结合;
    科学数据的运用;
    依靠*的意见;
    进行生产观察或检测。
    确认所依据的有关资料、文献、数据要整理归档,交于HACCP小组组长保管。
    CCP验证(HACCP小组组长负责)、按照中HACCP计划表进行复核验证,包括:
    a.定期复核CCP点的监控验证记录(HACCP计划表)
    b.采取纠正措施,包括发生偏离时产品的处理
    c.对监控措施设备的校准(《监视与测量设备控制程序》)
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