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    江门食品安全体系认证 HACCP认证申请流程

    更新时间:2025-05-02   浏览数:188
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:9999.00单
    价格:¥45800.00 元/单 起
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    4.2.3选择供应商的基本原则
    a) 供应商须是所供应产品的生产商户或其*的代理商。
    b) 供应商须提供一定时限的合理的保持服务,并有能力提供保证。
    c) 对长期一直品质良好,交货期稳定准时,信誉良好,服务优良的供应商,**选择。
    d) 在相同条件下,**选择获得ISO9001、ISO14000认证的供应商。
    e) 选择3家以上的相同采购对象的供应商,对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。
    f) 提供必要的售后服务,大型系统解决方案应提供上门安装调试、培训等服务,否则应有相关的等价补偿包括退换货等。
    4.2.4所有评价合格的供应商都列入《合格供方名录》,在有采购需求时使用。
    4.2.5 采购部应根据公司发展的需要,不断扩大供应商队伍,为采购提供更大选择空间。
    4.2.6已有的供应商应在适当时机保持再评价,填写《供应商再评价记录》,确保其持续合格的供应能力:
    a) 每年应进行一次再评价;
    b) 当出现严重的质量不合格时进行。
    c) 如果连续二次出现供应不合格,应取消其合格供应商资格。
    4.2.7 C类采购品的供应商根据了解样品或实物,以及单、品牌效应在采购前对其进行能力、质量和价格方面评价比较,不做评价。
    4.2.8 顾客供料或由顾客*的采购不作供方评价,但应将供方表现及时反馈给顾客。
    江门食品安全体系认证
    目的
    对公司食品安全管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门获得并使用有效文件。
    2.适用范围
    适用于公司食品安全管理体系涉及所有文件(包括外来文件)的控制。
    3.职责
    3.1 食品安全小组、办公室是食品安全管理体系文件的主控部门。
    3.2其他部门负责本部门所使用文件的控制。
    4.工作程序
    制定质量安全管理体系文件——做体系文件分类清单——体系文件发布、实施——确定文件发放范围——做文件发放/回收登记——文件更改申请、审批——评审体系文件——更改文件及标识——发放更改通知更换文件——更改文件——做更改文件清单——文件作废及通知——做作废文件清单——技术及各部**资料管理——外来文件管理——质量记录控制
    4.1公司质量管理体系文件的层次及分类 
    a) 层:食品安全管理手册
    b) *二层:前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及程序文件
    c) *三层:作业性文件
    d) *四层:相关形成文件的信息(记录)
    e) 外来文件:包括与ISO22000有关的政策文件、法律法规文件、国际标准、国家标准、行业标准以及上级有关部门下发的管理性文件等。
    4.2文件的编制、审批和发放控制
    4.2.1公司所有食品安全管理体系文件由食品安全小组、办公室组织有关职能部门编写,食品安全小组组长审核,总经理批准后实施。
    4.2.2公司所有食品安全管理体系文件统一由办公室发放。发放前由食品安全小组确定文件发放范围,发放时将发放情况记录在《文件发放/回收登记表》。
    4.2.4文件发放要保证在食品安全管理体系有效运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本。
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    设施、设备的维修
    4.5.1 办公室负责组织建筑、设施的修缮。
    4.5.2 设备可视具体情况采取现场维修或转场检修。
    4.5.3 各部门使用的设施设备,若出现故障,需填写《报修单》报相应控制部门,接到报修单后,有关部门须及时维修、处理。
    4.5.4 各主控部门分别负责各自职责范围的检修工作并作好记录。
    4.5.5 设备大修后要进行检验,维修质量不合格应返修。
    4.6 设施、设备的报废
    4.6.1 对于**过使用年限或严重损坏、无法修复或属于国家强制淘汰的设施、设备,以及不能达到技术安全要求或造成严重公害的设备可以申请报废,由所在部门填写《设备报废申请表》,按照有关规定作报废处理。
    4.6.2 任何部门和个人不得以任何理由、名义将本公司的固定资产私自报废、转让或变卖。
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    4.3.3审核正式开始时,审核组长主持召开会议,会议宣布有关审核事项,介绍审核方法及审核程序,并澄清审核计划中不明确的内容。内审员按照《内部审核计划》的分工准备并实施现场审核。现场审核时,审核员采用“听、看、查、问”的方法进行审核,并记录审核情况。
    4.3.4对审核中发现的不符合项,内审员以《不符合项报告》的形式向被审核部门提出。
    4.3.5不符合项的责任部门要调查分析造成不符合项的原因,采取纠正措施。
    4.3.6内审员在规定的期限内进行跟踪审核,对纠正措施的实施情况及有效性进行验证,并向审核组长汇报跟踪审核情况。
    4.4审核报告
    4.4.1内部质量体系审核结束后,审核组长或其委托人编写《内部审核报告》,同时审核组长组织召开末次会议,主要内容是宣读不符合项报告和审核报告,并提出纠正措施要求和改进建议;
    4.4.2《内部审核报告》由审核组长批准后发至有关部门。
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