笔记本电脑使用规定
1) 笔记本电脑设备必须有严格的口令访问控制措施,口令设置需满足公司安全策略要求。
2) 对无人看守的笔记本电脑设备必须实施物理保护,必须放在带锁的办公室、抽屉或文件柜里。
3) 笔记本电脑设备丢失或被窃后应及时报告给部门经理和行政部。
4) 凡带出公司使用而遗失、被偷盗等均由个人负全责赔偿。
5) 除自然损坏外,凡人为损坏(如撞坏、跌坏、电源插错烧坏等)由本人负责修好,由个人承担。
6) 笔记本电脑中除工作所需的软件外,不导入其他与工作无关的软件。
7) 离开公司办公环境的设备和媒体在公共场所不能无人看管,出差员工如需携带便携式计算机,需要提前向直属/行政部提出申请。在旅行时便携式计算机要作为手提行李携带不得托运,若可能宜伪装起来。重要数据需加密保存。

1 管理评审计划
信息安全体系负责人负责在管理评审实施前编制《管理评审计划》,并得到信息安全管理小组的批准。
管理评审计划主要内容包括:
1) 评审范围、内容及时间安排;
2) 参加评审的单位和人员;
3) 评审会议议程。
2评审实施
信息安全管理体系负责人负责主持管理评审活动。
1) 评审:与会人员在“会议签到表”上签字后,由体系负责人主持并介绍体系运行情况和内审情况:
2) 内审的充分性、有效性,内部审核关于信息安全管理体系的符合性、有效性的结论;
a) 信息安全管理体系文件的充分性和适宜性;
b) 事故事件情况;
c) 对重大危害因素和重要环境因素的控制情况;
d) 目标、指标和管理方案的实现情况;
e) 信息安全方针的适宜性;
f) 整个信息安全管理体系的符合性、有效性和适宜性;
g) 持续改进的意见。
信息安全管理小组对所汇报的内容进行评审并做出改进决定,并对评审结果及决策进行记录。
3) 管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而做出的,与信息安全方针、目标、指标以及其他信息安全管理体系要素的修改有关的决策和行动。如:
h) 信息安全管理体系有效性的改进;
i) 与顾客要求有关的服务的改进;
j) 资源需求等。

1、服务部:
1)对公司经营或运营数据资产进行统一编号。
2)负责制定公司数据资产安全管理制度。
3)负责对一级业务结果数据资产进行安全管理,标注一级数据资产及其介质,在传输时须进行加密传输,并由专人保管。
4)负责对二级业务过程数据进行安全管理,标注二级数据资产及其介质,由专人保管。
5)制定维护数据资产清单。
6)数据调阅管控:签发审批单,做好审批记录。
7)对四级服务外包数据资产及其介质分级标注。
8)操作计算机只安装允许配置的软件,并制定和维护允许安装的软件清单。
9)存储在任何介质中一二级的不用的、过时的或无效的数据须进行不可恢复性删除。删除前须经过主管审批通过,执行删除时须经过至少二人确认。
10)对于二级系统和业务数据,须对登录帐号配置相应的访问角色权限。不同的角色访问不同的数据。
11)在数据管理软件中配置和控制登录权限,打开操作日志等。
12)对数据存储服务器控制和配置帐号权限。
13)在业务系统软件中配置和控制登录权限,打开操作日志等。
14)对数据操作使用的环境场地进行安全配置。
15)对数据操作使用的网络安全环境进行安全配置。
16)对服务器网络和计算机只打开需要的设备和端口。
17)数据操作进行监控,必要时安装监控设备。
18)对移动介质存储数据进行管理和控制。
19)对于一二三级相关系统和业务数据进行数据备份管理。
20)保证项目实施过程中一级数据中系统配置数据的安全使用,防止复制传输过程中被非法传播、遗失、损坏。
21)保证项目实施过程中二级数据的安全操作,防止二级数据被损坏或丢失。
22)保证项目实施过程中的其他数据的安全。

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