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    海口ISO认证培训 提供材料 协助顾问 ISO9001认证

    更新时间:2025-02-15   浏览数:78
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:9999.00单
    价格:面议
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    公司是否定期总结并收集各项管理经验,并进行交流?以确保经验知识的积累; 获取组织内部人员的知识和经验;从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识;获取组织内部存在的知识(隐性的和显性的);与竞争对手比较;与相关方分享组织知识;根据改进的结果更新必要的组织知识。
    与质量、环境、职业健康安全有关的运用及管理软件。
    批准
    公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册、经管理者代表审核后,由总经理批准,制度文件由各部门审核,管理者代表批准;工作文件经部门审核批准。所有批准发放的体系文件由行政人事部发放、备案,建立《文件总览表》。
    法律法规及技术标准的确认。
    各部门根据实际情况选择适用、有效的与质量有关的法律法规及国家、行业有关技术标准,并由各部门进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
    工程部根据公司实际情况选择适用、有效的与环境及职业健康安全有关的国家行业标准、法律法规,并由管理者代表进行确认。具体的动态管理见《合规义务管理制度》。
    质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中形成的技术文件的批准。
    工程部负责生产工艺及图纸等文件的批准。
    工程部负责工程方面的技术文件的批准。
    工程部负责质量检验有关文件的批准,包括检验报告等。
    其它部门的技术文件由各主管部门批准。
    与质量、环境、职业健康安全有关的外来公文由行政人事部(或由其专人)负责文件的批阅(重要文件呈管理者代表批阅)并确定文件的传阅范围。
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    设计和开发的输出
    公司依设计输入资料及相关产品和服务要求进行设计展开,终形成产品和服务内容清单并报送总经理批准,发行项目部。
    需应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。
    设计的更改
    若在产品和服务设计过程中,发现有任何异常状况或不符合产品规格之要求时,应重新返回相关阶段,对研发工作日程、规格、计划等逐项评审,变更中还需考虑不利影响所采取的措施,经总经理批准后,才可作相关设计变更。
    必要时设计更改需要得到顾客的批准
    外部提供的过程和服务的控制
    总则
    建立《采购管理程序》,确保外部提供的过程、产品和服务符合生产和职业健康安全的要求。
    在下列情况下,公司应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制:
    a) 外部供方的过程、产品构成产品生产的一部分,如供应商提供的部件等;
    b) 外部供方替公司直接将产品和服务提供给客户,如物流服务;
    c) 公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
    公司根据外部供方提供过程、产品或服务的能力,确定对外部供方评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施,具体执行《采购管理程序》
    控制类型和程度
    公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对客户产生不利影响,应管理如下方面:
    a) 将外部提供的过程纳入质量管理体系的控制之中;
    b) 外部供方直接向客户提品和服务;
    c) 制定外部供方的控制及其输出结果的规定;
    d) 考虑外部提供的过程、产品和服务对公司稳定地提供满足客户要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响;
    e) 当外部供方自身控制的有效性出现偏差的应对措施;
    f) 确定必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
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    总则
    公司应确定和选择改进机会,采取必要措施,满足顾客要求和增强顾客满意,实现质量环境职业健康安全管理体系的预期结果。这些应包括:
    a) 改进产品和服务,以满足要求并关注未来的需求和期望;
    b) 纠正、预防或减少不利影响;
    c) 改进质量环境职业健康安全管理体系绩效和有效性。
    改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。
    不符合、事件和纠正措施
    当出现不合格,包括投诉的不合格,公司应:
    a) 对不合格、事件做出应对,适用时:
    1) 采取措施以控制和纠正不符合;
    2) 处置后果,包括减轻不利的环境职业健康安全影响;
    b) 在员工参与和其它利益相关方介入下评估是否需要纠正措施来消除事件或不符合原因,以便不再发生或在其它地方发生。
    c) 评价是否采取措施,以消除不合格的原因,避免其再次发生或者在其他场合发生。应通过下列活动,评价是否需要采取措施:
    1) 评审分析不合格和不符合;
    2) 确定不合格、不符合的原因;
    3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格、不符合。
    d) 实施所需的措施,职业健康安全体系需按照8.1.2的等级顺序,实施必要的措施包括纠正措施
    e) 评审所采取的纠正措施的有效性;
    f) 需要时,更新策划期间确定的风险和机遇;
    g) 需要时,变更质量环境职业健康安全管理体系。
    公司应向有关的员工,适当时员工代表及其它有关利益相关方沟通这些文件化信息。
    纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。
    公司应保留成文的信息,作为以下列事项的证据:
    a) 不合格的性质以及随后所采取的措施;
    b) 纠正措施的结果。
    10.3持续改进
    公司应持续改进质量环境职业健康安全管理体系的适应性、充分性和有效性,通过:
    a) 增强职业健康安全绩效;
    b) 促进支持职业健康安全管理体系的企业文化;
    c) 在持续改进职业健康安全管理体系的措施时促进员工参与;
    d) 向员工、适用时向员工代表沟通相关持续改进的结果;
    e) 保持和保留持续改进的文件化信息作为持续改进的证据。
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    记录表格
    记录分为企业自行编制和国家统一制定的记录,行政人事部应建立关于记录表格的《记录总清单》,以识别其现行修订状态。
    工程记录表格
    ♢ 国家、行业和地方规范标准规定的工程记录表格。
    ♢合同规定的表格。
    ♢根据工程需要自行编制的工程记录表格。
    体系运行记录采用各程序文件和管理文件规定的记录表格。
    记录的范围
    工程记录
    ♢ 材料、设备的产品书、合格证、检验报告等。
    ♢ 开工报告/竣工报告。
    ♢ 施工技术管理工作记录。
    ♢ 施工测量/检验和试验记录。
    ♢ 隐蔽工程验收记录。
    ♢ 工程验收记录。
    ♢ 工程评定质监记录。
    ♢ 工程图照片及录像等。
    ♢ 竣工图设计变更修改记录。
    ♢ 其他可以用以证实工程产品的文件。
    本次评审由董事长亲自主持,在评审之前,总经理已审阅和批准提交评审的有关文件。评审会议中总经理首先就管理评审的目的、内容和依据做了说明,由管理者代表作环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持运行情况的报告和内部环境、安全审核报告。检验室、销售部、销售部、财务部、生产部等相关部门负责人分别作本部门建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系运行情况的报告。(发言文件见附件),会议由董事长作总结,对环境/职业健康安全管理体系是否满足了持续的适宜性和有效性和充分性作出评价。
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