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广东省内(深圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山、汕头、珠海、湛江、江门、肇庆、揭阳、阳江)ISO9001质量管理体系认证、BRC食品安全**标准认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、ISO14001认证,FSC森林管理体系认证、GRS**回收标志认证、ISO22000食品安全管理体系认证、服务体系认证等。

    梅州质量管理体系认证材料-ISO9000认证- 顾问可信

    更新时间:2025-05-20   浏览数:48
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:10000.00单
    价格:面议
    地区深圳 业务范围质量管理体系认证 ISO9001认证顾问ISO9001质量管理体系建立辅导 ISO9001认证辅导顾问现场协助 证书有效可查 公司机构正规 审核流程协助推进 价格费用优惠面议 适用标准ISO9001:2015 周期1个月左右 ISO9001认证咨询ISO9001质量管理体系内审员培训 申请材料顾问协助 所需资料咨询整理
    1  目的
    通过对顾客满意度的调查,测量和分析公司质量管理体系的业绩,根据调查结果改进质量管理体系,不断满足顾客当前和未来的需求和期望。
    2  范围
    适用于对本公司顾客满意的识别,指标体系的建立,满意度的测评及改善提高的活动。
    3  术语
    3.1  顾客:指本公司所提品的接受者。
    3.2  顾客满意管理:是指本公司为了不断增强满足顾客要求的能力,综合、客观地测定顾客的满意程度,并根据调查分析结果,促进企业持续改进。
    4  职责
    4.1  生产部负责进行满意度的调查,接收、记录并分析顾客反馈的信息,
    4.2  生产部对措施实施的结果进行验证,监督相关责任单位采取相应的改进措施。
    5  工作程序
    5.1  顾客满意度信息的收集:
    5.1.1  生产部每年至少一次向主要客户发出《顾客满意度调查表》,并跟进回收情况,要在每年的管理评审会议之前。必要时也可采用电话调查的方式记录顾客的各项满意度情况,再将调查结果记录在“顾客满意度调查表”上。
    5.1.2  《顾客满意度调查表》调查的主要内容是:产品使用情况、产品质量、加工价格、交期准时度、产品细节、问题回复速度、问题对策效果、协力度、人员礼貌(电话、洽谈)、其他综合满意程度,顾客依据自己的感受分别在相应调查内容栏目中用打√的形式做出非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意的判定。
    5.2  顾客满意度信息分析评价
    5.2.1  顾客满意度量化方法
    a  首先依据调查内容的重要程度验出相应的“权数”.
    b  规定顾客评价级别的分值
    如非常满意80-100分、满意60-80分、一般40-60分、不满意20-40分、非常不满意10-20分
    c  根据顾客对每项调查内容判的结果(即打√情况)转化为分值再将每次调查结果的分值加起来就得出该顾客对本公司产品的满意度。
    顾客的满意度: 各项分数加出来总分除以企业数
    5.2.2  顾客满意度评定和分析
    a)生产部将《顾客满意度调查表》回收后依据5.1.2的满意度量化方法做出量化结果,将所有的顾客满意度加起来求出平均值,就得出顾客满意度量化结果。
    b)生产部对顾客没有做出满意判定的调查内容做出回调式(可用电话方式发e-mail形式)征求顾客的改进意见式建议。
    c)对顾客的意见和建议进行必要的分析和判断找出本公司在营销和质量保证方面的薄弱环节,并以书面的形式向管理者代表报告。
    d)生产部每年的管理评审会议上,须将日常收集的客户满意度的相关信息,特别是有关客户要求改进产品的信息向管理者进行汇报。
    5.2.3  改进措施的要求
    针对顾客改进意见和建议,找出的本公司在管理和产品实现过程的薄弱环节。由生产部填写“不符合报告”整,由责任部门进行薄弱环节的原因分析和针对原因制订相应的纠正措施并实施,生产部对措施实施的结果进行验证,并做出是否有效的评价。
    质量管理体系标准
    a)了解ISO9000 系列标准发展概况;
    b)理解GB/T19000 标准的部分术语;
    c)理解质量管理体系的基本概念:
    重点理解:质量、质量管理体系、组织环境、相关方 、支持的内涵;
    d)理解七项质量管理原则;
    e)了解运用基本概念和原则建立质量管理体系:
    1) 质量管理体系模式;
    2)质量管理体系的建立;
    3)质量管理体系标准、其他管理体系标准和模式;
    f)了解GB/T19004 标准的结构、适用范围及与GB/T19000、GB/T19001标准的关系;
    g)掌握GB/T 19001 标准的要求。
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    质量管理体系及其过程
    公司按照ISO9001:2015标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程及其相互作用。公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用,且应:
    a:本公司对管理体系所需要的过程进行确定,并编制程序文件对这些过程进行系统管理,确定每个过程所需的输入和期望的输出,确定这些过程的顺序和相互作用;
    b.制定文件《风险和机遇控制程序》,确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险,以及应对措施;
    c.制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和控制
    d.确定和提供每个过程实施所需的资源;
    e.规定每个过程相关执行人员的职责和权限;
    f.依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;
    g.对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确程持续产生公司期望的结果;
    h.采取改进措施,确保持续改进过程以及实现结果。
    在必要的程度上,公司应:
    a.保持形成文件的信息以支持过程运行;
    b.保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
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    1目的
    对产品和服务提供过程进行控制,确保产品质量和服务符合规定要求,并满足顾客的需求和期望。
    2. 适用范围
    适用于对产品提供和服务过程的控制。
    3. 定义

    4. 职责
    4.1生产部:
    4.1.1负责产品生产过程的组织协调与策划、生产现场管理、生产调度;
    4.1.2 负责生产制造过程控制;
    4.1.3 负责对过程产品进行标识;
    4.1.4 负责设备管理及安全生产;
    4.1.5 负责生产过程中产品图纸、工艺文件、操作规程、作业书的发放;
    4.1.6 负责生产现场所使用的文件和资料的有效性;
    4.1.7 负责对要求具备的操作人员进行培训、考核。
    4.2品质部:
    4.2.1负责各阶段产品的检测,提供合格的检测设备;
    4.2.2 负责对工艺文件的执行情况实施监督;
    4.2.3 负责对全过程产品监视和测量状态的标识。
    4.3 副总经理:负责协调订单评审过程中存在的问题。
    5. 工作程序
    5.1 生产和服务提供的控制
    5.1.1应对公司的生产和服务提供过程进行控制,控制内容包括:
    a) 通过产品实现策划的输出文件和顾客要求评审的结果,获得表述产品特性的信息;
    b) 当缺少作业书可能影响产品生产过程的有效运作和控制时,应编制作业书,如关键工序、过程;
    c) 对影响产品安全和使用功能的参数作出明确规定,并实施有效控制;
    d) 使用适宜的设备,并对其进行维护、保养,以保证其能力,集体要求执行《设施和工作环境控制程序》;
    配置并使用监视和测量设备,监视和测量产品特性和过程特性,执行《监视和测量设备控制程序》和《产品监视测量程序》的规定。
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    新设备的采购由采购部负责。
    4.1.3生产部及有关人员到现场对新设备进行开箱验收。设备使用说明书及技术资料由生产部登记存档。
    4.1.4  开箱验收发现主机、零件有损坏、缺件、实物和装箱单不符等情况,由生产部做好记录,并向采购部进行反馈,由采购部向设备生产厂家或供货商反馈给予解决。
    4.1.5设备开箱验收后,参与验收的有关人员在《新设备进厂验收记录》上签字。
    4.1.6生产部组织对新设备进行安装、调试,完成后投入生产,生产部根据使用说明书编写《设备作业书》和《设备设备保养计划》,生产部组织、采购部配合对工人进行操作规程和设备保养计划的培训,采购部保留培训及其有效性评价的记录。
    4.1.7旧设备的《设备更新改造计划》被批准后,由生产部组织实施。改造完成后,生产部组织相关部门对改造设备进行验收并在《设备改造验收记录》上签字。
    4.1.8生产部负责建立《生产设备清单》、《设备维修记录》,设备的大修、严重的故障、改造、更换关键部件等情况,由生产部一一记录在《设备维修记录》中。
    4.1.9生产部识别关键设备,对关键设备用标牌标识。
    4.2备件管理
    4.2.1生产部根据设备维护需求,编制《主要设备零配件库存品清单》,经公司总经理批准后实施制造或采购。
    4.2.2必要时,生产部协同采购部进行采购。
    4.2.3采购的设备维修备件进厂后,采购部通知生产部验收,合格后入库。如发现质量问题,由生产部与供应商沟通解决。
    4.3 设备、工具的使用和管理
    4.3.1 操作人员应通过相关的操作技能培训,采购部组织考核合格后,方可上岗。
    4.3.2 各种设备的操作执行相应设备的操作规程,操作者必须严格遵守设备操作规程,杜绝一切行为。
    1 目的
    对外购产品和生产过程中、产品交付后出现的不合格品进行有效地控制和管理,防止不合格品的非预期使用。
    2  范围
    适用于外购产品和生产过程中、产品交付后出现的不合格品,包括不确定或可疑产品的控制。
    3  术语

    4 职责
    4.1 生产部负责生产不合格品的隔离与标识;
    4.2 生产部、生产部负责按程序对不合格品进行评审;
    4.3 生产部、生产部按评审结论处置不合格品。
    4.4采购人员负责采购产品不合格的处理跟进。
    5   工作程序(具体操作详见流程图)
    5.1 不合格品处置的途径
    a.返工: 采取措施以使不合格品符合规定的要求;
    b.让步: 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可;
    c.报废。
    5.2  不合格品审理
    5.2.1 公司不合格品评审由生产部、生产部配合进行,并确保其立行使职权。如果要改变其审理结论时,需管理层签署书面决定。
    5.2.2参与不合格品审理的人员,须经确认;必要时,由管理者授权。
    5.2.3 不合格品的评审结论,仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。
    5.2.4 不合格品的鉴别、标识、隔离和评审
    生产部、生产部是不合格品控制的归口管理部门,经授权的检验人员负责不合格品的判定、标识、隔
    离和评审。
    5.2.4.1 进货检验、成品检验由生产部根据检验规程进行相关数据的检测,并判定成品是否合格,然后对
    产品进行标识与评审处置,发现不良填写《不合格品处置记录》,并按照适当的处理方式进行处理。
    5.2.4.2 过程检验由操作人员进行自检,专职检验人员根据图纸要求或工艺要求进行抽检,发现不良填写
    《不良品记录表》,生产部负责不符合产品的整改计划,生产部人员负责跟踪。
    5.2.4.3 客户反馈的不合格(顾客投诉)由生产部负责跟踪处理,并填写《不良品记录表》,反应时间必
    须在内进行处理,必要时汇报给总经理。
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