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    中山质量管理体系认证 ISO9001认证申请流程

    更新时间:2024-05-10   浏览数:1188
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:9999.00单
    价格:¥26800.00 元/单 起
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    7.2.2认证证书暂停期不得**过6个月。但属于7.2.1*(5)项情形的暂停期可至相关单位作出许可决定之日。
    7.2.3认证机构暂停认证证书的信息,应明确暂停的起始日期和暂停期限,并声明在暂停期间获证组织不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。
    7.3.1获证组织有以下情形之一的,认证机构应在获得相关信息并调查核实后5个工作日内撤销其认证证书。
    (1)被注销或撤销法律地位证明文件的。
    (2)拒绝配合认证监管部门实施的监督检查,或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息的。
    (3)出现重大的产品或服务等质量安全事故,经执法监管部门确认是获证组织违规造成的。
    (4)有其他严重违反法律法规行为的。
    (5)暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正的(包括持有的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准)。
    (6)没有运行质量管理体系或者已不具备运行条件的。
    (7)不按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息,造成严重影响或后果,或者认证机构已要求其纠正但**过6个月仍未纠正的。
    (8)其他应当撤销认证证书的。
    中山质量管理体系认证
    目的
    为确定、提供和维护用于检验产品符合性所需的监视和测量设备并确保检验、测量和试验设备等监视和测量设备满足规定的测量要求,并为产品符合性提供证据,特制定本程序。
    2 适用范围
    适用于公司对监视测量设备的选购、校准、使用、维护和处置活动的控制。
    3 职责
    3.1品管部负责本程序的归口管理,并负责监视和测量设备的选购或自制、校准工作;
    3.2 各使用部门负责监视和测量设备的日常维护工作。
    4 工作程序
    4.1 监视和测量设备的选购
    4.1.1 各部门因生产需要添置监视和测量设备时,应填写《监视和测量设备购置申请表》报公司品管部。
    4.1.2 品管部根据监视和测量设备的使用场所,确定监视和测量设备的规格(型号)、精度等级以及生产公司等内容,报研发副总经理批准后转采购部实施采购。
    4.1.3 必要时,品管部应协助采购部实施监视和测量设备的采购。
    4.2 监视和测量设备的校准
    4.2.1 在监视和测量设备(包括用于监视和测量的计算机软件)在投入使用前应确认其功能、特性是否满足预期要求,并在必要时予以重新确认可包括测量设备和评价方法。
    4.2.2 品管部对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前制定监视和测量设备校准计划,并按计划组织实施对监视和测量设备进行校准和(或)检定,形成校准记录,包括:
    a) 建立全公司《监视和测量设备台帐》,包括自行制作的监视和测量设备;
    b)针对台帐表明的监视和测量设备的使用要求,制定《监视和测量设备校准计划》;
    a) 按计划规定的周期,送有资质的计量部门进行校准检定。
    b) 根据检定结果,作好监视和测量设备的检定记录、性标识和校准状态标识;
    e) 收集、保存监视和测量设备的校准检定的有关记录,包括检定合格证书。
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    外协资料:外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料:
    —技术图纸或样品
    —检查标准
    —检验标准
    4.3.4 外协核价
    a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格,报总经理批准后方可签订合同,并报财务存档。
    b)原辅材料耗用量必须要经技术核算,负责的生产管理人员签证。
    4.3.5 外协指导管理
    由采购部组织相关部门对外程进行检查、指导和督促,以:
    a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。
    b)协助外协厂商提高质量。
    c)经常联系协调,了解外协的进度、质量,确保如期交货。
    d)对外协厂商实施指导与考核。
    4.4 质量管理
    4.4.1 入厂检验:
    根据双方协定的验收标准及抽样计划,按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。
    4.4.2 外协厂商的质量管理
    为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求,市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查,对每个协作厂商,每月至少要做二次以上的检查。
    4.4.2 不合格处理
    4.4.2.1 验收时发现的不合格:
    a)验收人员将检验报告通知外协管理人员,并将资料存档,作为下次验收的依据。
    b)采购部将验收情况通知协作厂商,使其针对缺陷进行改进,资料存档,作为考核依据。
    4.4.2.2 使用过程中发现的不合格:
    a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时,有关部门要及时通知品管部。
    b)由品管部组织重检外协厂商交来的半成品或成品,并通知外协管理人员,资料存档,作为验收依据。
    c)采购部通知协作厂商,资料存档,并作为考核的依据。
    4.4.2.3 质量管理日常检查发现的不合格及国内外客户的抱怨和投诉等,参照《顾客沟通和服务程序》和《改进程序》执行。
    4.4.3 责任分担
    不合格发生时,除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外,还要依照合同规定罚款或退换货。
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    各部门岗位职责:见《岗位资历要求》
    总经理任命体系负责人,分派其职责和权限包括:
    a. 确保质量管理体系符合本标准的要求;
    b. 确保各过程获得其预期输出;
    c. 报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向总经理报告;
    d. 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;
    e. 确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
    应对风险和机遇的措施
    6.1.1策划质量管理体系,公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,确定需要应对的风险和机遇,以便:
    a.确保质量管理体系能够实现其预期结果;
    b.增强有利影响;
    c.避免或减少不利影响;
    d.实现改进。
    6.1.2 公司应策划:
    a.应对这些风险和机遇的措施;
    b.如何:
    1.在质量管理体系过程中整合并实施这些措施(见4.4);
    2.评价这些措施的有效性。
    应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
    注1:应对风险可包括风险,为寻求机遇承担风险,消除风险源,改变风险的可能性和后果,分担风险,或通过明智决策延缓风险。
    注2:机遇可能导致采用新实践,推出新产品,开辟新市场,赢得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解 决公司或其顾客需求的其他有利可能性。
    具体内容见《风险和机遇控制程序》
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