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广东省内(深圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山、汕头、珠海、湛江、江门、肇庆、揭阳、阳江)ISO9001质量管理体系认证、BRC食品安全**标准认证、FSSC22000食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证、ISO14001认证,FSC森林管理体系认证、GRS**回收标志认证、ISO22000食品安全管理体系认证、服务体系认证等。

    FSSC22000认证申请流程

    更新时间:2025-05-10   浏览数:114
    所属行业:商务服务 认证服务
    发货地址:广东省深圳市龙岗区  
    产品数量:9999.00单
    价格:¥45800.00 元/单 起
    采购计划和实施
    4.3.1接触食器货品类的包装、作业器具:由物资需求部门编制《采购单》,交产品中心门,由其审核汇总并咨询其他相关部门和仓库情况,确定采购需求,经总经理批准后,集中采购。
    4.3.2应急采购:对于急用物资,由需求部门编制《采购单》并附录请购报告,经**批准后,由产品中心门按要求采购。
    4.3.3填写《采购单》须充分表述采购对象的信息,如产品或服务名称、规格/型号、数量、价格、交付方式、质量要求。
    4.3.4 A/B类采购品只能选用《合格供方名录》中的供应商提供,如果不能从《合格供方名录》选取择合格供应商,应执行5.2条的规定,或由总经理批准选用其他供应商。
    4.3.5 A类采购品的采购,应与供方正式签订《采购合同》编制订购单由供方确认并出具送货清单。适用时,合同应明确采购物资的名称、型号、规格、数量、交货期、产品或服务标准、检验规程或规范、图样及交货方式和地点。
    4.3.6 实施采购前,应向多个供应商进行产品调查才能决定采购。
    4.3.7 每次采购活动结束,供应商均要出具和相应报销凭证和质量保证书。
    FSSC22000认证
    目的
    通过系统的、独立的、定期的审查,确保管理体系有效运行。
    2.适用范围
    本程序适用于内部管理体系审核工作。
    3.职责
    3.1办公室组织内部审核工作。
    4.工作程序
    4.1审核频次
    4.1.1正常情况下,内部审核每年进行一次,两次审核的时间间隔不**过12个月。
    4.1.2特殊情况下,食品安全小组长授权人力资源部安排增加审核频次。
    4.2审核员
    4.2.1食品安全小组长任命审核组长,并组建审核组。
    4.2.2内审员必须是参加过培训并考试合格的人员。
    4.2.3内审员在审核具体职能部门时,应与该部门的质量活动无直接责任关系,以保持审核结果的公正性。
    4.3审核实施
    4.3.1审核组长制定《内部审核计划》,报食品安全小组长予以批准。《内部审核计划》的内容至少包括:
    a) 审核目的;
    b) 审核范围;
    c) 审核依据;
    d) 审核组成员分工及时间安排;
    e) 审核组成员不得对本部门进行审核。
    4.3.2《内部审核计划》应提前发至各内审员及有关职能部门;
    FSSC22000认证
    4.3 响应的**
    4.3.1 食品安全小组组长和各食品主管应与当地**(食品和卫生管理部门)、疾控中心、消防机关、抢险救灾中心、医院等机构,建立有效的信息沟通和抢险救灾途径。
    4.3.2 各部门负责人应根据突发事件与本部门有关的项目,有计划地对岗位责任人进行应急措施教育和模拟训练,并作好相关记录。
    4.3.3 食品安全小组组长认为可行并有必要时,可组织训练或演习。
    4.3.4 应定期检查应急预案规定的设施设备如消防设施、备用电源、应急照明等,以保证其处于良好的待命状态。
    4.3.5 保持应急预案所需的标识,包括对应急设施设备及其使用的标识、应急电话的标识等。
    FSSC22000认证
    内部审核
    办公室负责内部审核的控制,制订《内部审核程序》每年进行一次内部审核,以确定食品安全管理体系是否:
    a)符合策划的安排、公司所建立的食品安全管理体系的要求、GB/T 22000-2006的要求;
    b)公司的食品安全管理体系得到有效实施和更新。
    内部审核计划要考虑拟审核过程和区域的状况和重要性,以及以往审核(见8.5.2)产生的更新措施。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。
    《内部审核程序》中规定策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求。包括审核的准则、范围、频次和方法。
    负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施,以消除所发现的不符合情况及原因,不能不适当地延误。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。
    内部审核具体执行《内部审核程序》。
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